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浅述团体公司内控制度建设
01-07摘要:内部控制是企业治理的重要组成部分,它对企业资产的安全完整、会计资料的真实有效等都有着重要的作用。团体公司作为一种特殊的经济主体,更是需要加强企业的'内部控制制度建设,只有这样,才能实现企业团体日常经营运作...
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现代企业内控制度的设计研究
01-08毕业论文【摘要】笔者按照现代内控理论,结合我国现行企业内部控制中存在的主要问题,指出构建现代企业内部控制体系应从五个方面入手。【关键词】内部控制;控制环境;内控设计根据2007年1月1日起开始实施的中国注册会计师审...
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内控达标年活动实施方案
10-15为了进一步建设优良的内控文化,提升内控管理水平,制定内控达标年活动实施方案,下面小编为大家整理了3篇内控达标年活动实施方案,希望对大家喜欢!篇一:内控达标年活动实施方案为贯彻实施《企业内部控制基本规范》和《企业内...
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员工内控达标年学习手册学习总结
01-06员工内控达标年学习手册学习的进行是为了加强廉洁严谨的工作作风建设,下面员工内控达标年学习手册学习总结是小编为大家准备的,在这里与大家分享。第一篇:员工内控达标年学习手册学习总结合规经营是银行稳健运行的内在要...
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内控建设中内控审计的价值论文
08-15目前有相当多的企业缺乏有效的内部控制审计机制。这缘于对企业内部控制必要性的理解还存在许多盲区,尚未真正意识到企业内部控制的必要性和重要性。这些企业的内部审计,还是依照进行了多年的传统方式进行,主要是围绕企业...
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电力施工企业内控管理研究
09-14电力工程施工企业作为保障国民经济发展的最基础的电力行业的关键一环,那么,电力施工企业如何进行内控管理呢?【摘要】随着电力体制改革的不断深化,逐渐打破了原有的电力施工企业的寡头垄断地位,挤占了电力施工企业的利润...
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内控和案防制度执行年的活动总结
05-31今年以来,为了保障我行的健康有序发展,保证百亿利润的顺利实现,在省行领导下,全行开展了一系列活动,制定了多项相关制度及措施。就内控板块,省行特别制定了《“中国银行内控和案防制度执行年”活动方案》(粤中银法〔20xx〕5...
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会计电算化下事业单位内控研究
12-12会计电算化的出现和运用,使会计计算技术由简单的数值计算发展到全面数值核算,人工智能会计管理信息系时代已经到来。下面是小编搜集整理的相关内容的论文,欢迎大家阅读参考。摘要:随着社会的发展和信息技术的进步,会计电...
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内控部门年度工作总结
08-09写好工作总结可以有助于我们总结在工作中的收获来更好的开展来年工作。下面请看小编带来的内控部门年度工作总结!内控部门年度工作总结健全和完善内控管理制度,是农业银行实现稳健经营、提高经营效益、防范化解风险、确...
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财务风险管理下企业内控体系构建浅析论文
09-05在学习、工作中,许多人都写过论文吧,借助论文可以达到探讨问题进行学术研究的目的。写起论文来就毫无头绪?以下是小编整理的财务风险管理下企业内控体系构建浅析论文,欢迎大家分享。摘要:当前,企业面临着日益激烈的市场竞争...
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银行内控近期工作总结
07-26xxxx年以来,结合个人金融业务特点,我部着重在相关业务品种的业务流程整合、相关制度建设、业务和政策学习等方面加强了管理,并召开了主任办公会和部门全体会议,就相关内控工作做出了部署。现将我部近期内控工作报告一、银...
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银行会计内控的风险及保障论文
03-02一、银行在运营中所面临的风险(一)来自于会计操作中的风险按理来说,银行具有统一的规范操作程序与严格的专业运行机制,在该程序与机制下,财务岗位职责分明,分工明确。然而,实际中,银行内部财务人员往往在银行管理者的要求之下...
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内控预算管理制度
03-15内控预算管理制度是加强对送死的内部预算控制的有力制度,下面是本站小编为大家收集的关于内控预算管理制度,欢迎大家阅读借鉴!内控预算管理制度【1】第一章总则第一条为了加强对*****公司预算的内部控制,规范预算编制及...
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美国内控审计制度经验与启迪论文
04-19摘要:我国资本市场频繁出现财务舞弊案件,暴露出我国内部控制审计存在制度设计不合理,执行效果不佳等方面的问题。通过总结美国企业内部控制审计制度和先进经验,给我国内部控制审计制度的发展带来重要启示。提出我国企业内...
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财务资金管理应建立严格的内控体系
07-03毕业论文货币资金合法性控制.主要是针对货币资金收入与支付业务,按照严格的授权审批、支付制度,合规合法地办理各项支付业务,重点控制大额资金的支付;通过严密的内部审计监督,及时发现不合法的货币资金收、付行为;通...
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内控工作总结范文(精选7篇)
06-24充实的工作生活一不留神就过去了,经过这段时间的努力后,我们在不断的成长中得到了更多的进步,好好地做个梳理并写一份工作总结吧。想必许多人都在为如何写好工作总结而烦恼吧,下面是小编为大家收集的内控工作总结范文(精选...
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注册会计师怎么帮助企业防范发票内控风险
04-15近年来,企业制作、兜售和使用假的发票的现象越发严重,为加强发票管理和财务监督,国务院修改了《中华人民共和国发票管理办法》,自20xx年2月1日起施行。20xx年4月,国家税务总局发布了《关于重点企业发票使用情况检查工作相...
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浅谈我国内控信息披露规范的发展及其建议
11-23论文关键词:上市公司;内部控制;规范论文摘要:内部控制信息的披露对于各方利益相关者都具有十分重要的意义。对于广大的投资者而言,他们往往通过查阅上市公司的财务报表来了解其经营状况,而经营业绩优良与否、财务报告可靠与...
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银行内控达标年学习手册学习总结
02-20银行内控达标年学习手册学习的目的是使银行自我监控体系更加完整,下面银行内控达标年学习手册学习总结是小编为大家准备的,在这里与大家分享。第一篇:银行内控达标年学习手册学习总结在前段时间对内控合规文化的学习中,我...
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企业内控下国有资产经营管理论文
04-28一、国有资产经营管理中企业内控的重要作用会计资料的可靠和真实是企业实现可持续性发展的重要性前提,因此,必须借助企业内控来保驾护航。基于企业内控机制具有严密控制的特点,将其应用于会计资料的审核、汇总、复核...
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财务内控管理制度(精选5篇)
09-07随着社会不断地进步,制度起到的作用越来越大,制度是要求大家共同遵守的办事规程或行动准则。相信很多朋友都对拟定制度感到非常苦恼吧,下面是小编帮大家整理的财务内控管理制度(精选5篇),供大家参考借鉴,希望可以帮助到有需...
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销售及应收账款内控研究
05-01摘要:企业的内部控制越来越受到管理层的重视,但是大部分企业仍存在内部控制缺失或者失控的现象,尤其是销售及应收账款的内部控制。目前涉及销货业务的企业为争夺市场份额、管理者为了经营成果、销售人员为了销售业绩利用...
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房地产企业会计的内控制度建立论文
01-05摘要:房地产企业会计内控制度的建立和完善是房地产企业为降低风险,提高经营效益的一个必然要求。基于房地产行业周期长、投资大、风险性高等特点,强调对房地产企业内控制度的改革和完善,对于房地产企业健康、可持续发展而...
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论企业内控的财务集中管理工作之重
01-21【摘要】企业要想在激烈的市场竞争中获得存活并且发展下去,一定要在内部建立并完善财务内控管理机制,内控制约在财务管理中应用的重要作用体现在很多方面,但是必须要做好企业本身的内在管理与制约机制的落实工作,尤其是完...
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财务内控制度(精选3篇)
02-07在不断进步的时代,我们每个人都可能会接触到制度,制度是要求成员共同遵守的规章或准则。你所接触过的制度都是什么样子的呢?以下是小编帮大家整理的财务内控制度(精选3篇),仅供参考,大家一起来看看吧。财务内控制度1一、财务...